Faktúra č. 153/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 153/20
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelár.potreby
  • Dátum doručenia: 07.10.2020
  • Celková hodnota: 546,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/2020
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2020 kancelárske potreby Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 547,00 € 30.09.2020 06.10.2020 Objednávka
Tlačiť