Faktúra č. 150/24

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 150/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 07.10.2024
  • Celková hodnota: 43,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 056/24
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
056/24 Polystyrén, montážna pena, lepidlo a sklolaminátová mriežka Škola umeleckého priemyslu 36155667 Tatraker, s. r. o 36711071 43,55 € 07.10.2024 22.10.2024 Objednávka
Tlačiť