Faktúra č. 106/22

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 106/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelár.potreby
  • Dátum doručenia: 23.09.2022
  • Celková hodnota: 763,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 27/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
27/2022 kancelárske potreby Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 770,00 € 22.09.2022 27.09.2022 Objednávka
226/22 tlačiarenské služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Tlačiareň Sarna 54387507 3 030,10 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
Tlačiť