Faktúra č. 092/21

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 092/21
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál - čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 27.08.2021
  • Celková hodnota: 270,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/2021
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/2021 spotrebný materiál - čistiace prostriedky Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 271,00 € 26.08.2021 08.09.2021 Objednávka
Tlačiť