Faktúra č. 091/24

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 091/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom veľkej telocvične MŠH
  • Dátum doručenia: 17.06.2024
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.67/2023/PO/ŠPORT
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214/24 Kancelárske potreby Škola umeleckého priemyslu 36155667 PAPYRUS POPRAD s.r.o. 31678238 954,19 € 18.12.2024 07.01.2025 Faktúra
Tlačiť