Faktúra č. 090/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 090/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Akrylové farby
  • Dátum doručenia: 23.05.2025
  • Celková hodnota: 300,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 034/25
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
034/25 Akrylové farby Phoenix, sada štruktúrovacích pást a špachtlí. Škola umeleckého priemyslu 36155667 Artmie,spol.s.r.o 36731684 300,20 € 22.05.2025 05.06.2025 Objednávka
Tlačiť