Faktúra č. 083/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 083/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Cestovné náklady a poistenie pre 12 osôb k projektu Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Mobility Mini-Grant č. 12430013
  • Dátum doručenia: 14.05.2025
  • Celková hodnota: 79,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22409766
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
247/25 Kancelárske potreby Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 628,31 € 19.12.2025 29.12.2025 Faktúra
Tlačiť