Faktúra č. 073/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 073/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis a spáva PC siete 04/2025
  • Dátum doručenia: 30.04.2025
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
218/25 Spotrebný materiál Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 250,85 € 25.11.2025 16.12.2025 Faktúra
Tlačiť