Faktúra č. 061/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 061/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Výtvarný materiál na V4
  • Dátum doručenia: 14.04.2025
  • Celková hodnota: 350,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 016/25
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/25 Kancelársky a umelecký materiál na projekt z Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Generation Mobility Mini-Grant č. 12430013 Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 350,98 € 11.04.2025 16.04.2025 Objednávka
Tlačiť