Faktúra č. 058/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 058/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky
  • Dátum doručenia: 11.04.2025
  • Celková hodnota: 24,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: F804-22-035
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211/25 Ročný servis údržba a odborné prehliadky s skúšky na PZ Škola umeleckého priemyslu 36155667 Igor Oravec GASSERVIS 17100046 596,55 € 14.11.2025 20.12.2025 Faktúra
Tlačiť