Faktúra č. 054/24

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 054/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia komínov
  • Dátum doručenia: 11.04.2024
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/24
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/24 revízia komínových telies Škola umeleckého priemyslu 36155667 KMEKOM,s.r.o. 46742557 60,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Objednávka
154/24 Xerox Waste catr. WC66xx/C40 x30 000str. - odpadová nádoba Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 39,50 € 14.10.2024 19.10.2024 Faktúra
Tlačiť