Faktúra č. 052/24

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 052/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Porada riaditeľov
  • Dátum doručenia: 09.04.2024
  • Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/24
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/24 Porada riaditeľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 108,00 € 02.04.2024 23.04.2024 Objednávka
0005/24 Fotopapier a vývojky Škola umeleckého priemyslu 36155667 PRO.Laika s.r.o 31355218 103,20 € 15.10.2024 19.10.2024 Faktúra
Tlačiť