Faktúra č. 052/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná umelecká škola Kežmarok
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 052/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Papier na tlač foto
  • Dátum doručenia: 17.04.2019
  • Celková hodnota: 361,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 09/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
09/2019 Papier na tlač foto Stredná umelecká škola Kežmarok 36155667 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312 362,00 € 04.04.2019 16.05.2019 Objednávka
Tlačiť