Faktúra č. 044/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 044/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis a spáva PC siete 03/2025
  • Dátum doručenia: 31.03.2025
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
147/25 Literatúra 1, učebnica a pracovný zošit Škola umeleckého priemyslu 36155667 preskoly.sk s.r.o. 51692881 772,80 € 13.08.2025 03.09.2025 Faktúra
Tlačiť