Faktúra č. 043/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 043/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Porada riaditeľov
  • Dátum doručenia: 31.03.2025
  • Celková hodnota: 117,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/25
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/25 Porada riaditeľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 117,00 € 27.03.2025 03.04.2025 Objednávka
Tlačiť