Faktúra č. 041/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 041/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Komunálny odpad
  • Dátum doručenia: 25.03.2025
  • Celková hodnota: 3 197,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1620207922/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť