Faktúra č. 041/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 041/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Komunálny odpad
  • Dátum doručenia: 25.03.2025
  • Celková hodnota: 3 197,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1620207922/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
128/25 Glazúra na keramiku Škola umeleckého priemyslu 36155667 PECE spol. s r. o. 36618233 38,00 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
Tlačiť