Faktúra č. 025/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 025/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely na opravu hygienického zariadenia
  • Dátum doručenia: 28.02.2025
  • Celková hodnota: 139,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/25
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/25 Náhradné diely na opravu toaliet (Hadičky flexi, napúšťací ventil, filter, splachovacia páka, konope. Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 139,67 € 27.02.2025 06.03.2025 Objednávka
071/25 Autobusová doprava - projekt Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Polana TRANS s. r. o. 45643814 440,00 € 28.04.2025 13.05.2025 Faktúra
Tlačiť