Faktúra č. 023/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 023/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Paušál Flex výtlačky a skeny, servisný poplatok
  • Dátum doručenia: 13.02.2025
  • Celková hodnota: 22,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: F804-22-035
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť