Faktúra č. 023/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná umelecká škola Kežmarok
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 023/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Učebne pomôcky
  • Dátum doručenia: 15.02.2019
  • Celková hodnota: 4 296,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 05/2019
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
05/2019 Tlačová jednotka na Xerox 5016 Stredná umelecká škola Kežmarok 36155667 DD 21 s.r.o. 43818030 200,00 € 01.02.2019 28.03.2019 Objednávka
Tlačiť