Faktúra č. 022/24

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 022/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Celodenné skipassy, strava a výstroj
  • Dátum doručenia: 09.02.2024
  • Celková hodnota: 4 710,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 001/24
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
001/24 Celodenné skipasy a stravovanie Škola umeleckého priemyslu 36155667 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 5 850,00 € 19.01.2024 30.01.2024 Objednávka
082/24 Servisná prehliadka vozidla KK 134 CO Škola umeleckého priemyslu 36155667 AUTOKLUB, a. s. 45516286 262,14 € 04.06.2024 18.06.2024 Faktúra
Tlačiť