Faktúra č. 021/24

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 021/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 08.02.2024
  • Celková hodnota: 10,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22/11
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
077/24 Školenie - Špecifikácia pracovnoprávnej dokumentácie školy Škola umeleckého priemyslu 36155667 RVC-ZO 31954502 30,00 € 21.05.2024 25.05.2024 Faktúra
Tlačiť