Faktúra č. 020/24

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 020/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn
  • Dátum doručenia: 01.02.2024
  • Celková hodnota: 1 959,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9107126111
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
076/24 Rám drevený - 38ks Škola umeleckého priemyslu 36155667 FaxCopy, a.s. 35729040 214,32 € 21.05.2024 25.05.2024 Faktúra
Tlačiť