Faktúra č. 016/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 016/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom telocvične MŠH 012025
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 256,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.56/2024/PO/ŠPORT
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
061/25 Výtvarný materiál na V4 Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 350,98 € 14.04.2025 26.04.2025 Faktúra
Tlačiť