Faktúra č. 014/26

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 014/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom priestorov 1-6/2026
  • Dátum doručenia: 20.01.2026
  • Celková hodnota: 367,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/26 Doprava - lyžiarsky výcvik Škola umeleckého priemyslu 36155667 Polana TRANS s. r. o. 45643814 1 220,00 € 18.02.2026 11.03.2026 Faktúra
Tlačiť