Faktúra č. 014/23

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 014/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis a správa PC siete
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/18
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť