Faktúra č. 013/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 013/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Výkon zodpovednej osoby 02/2025
  • Dátum doručenia: 03.02.2025
  • Celková hodnota: 36,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO/2018A8811-1
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť