Faktúra č. 011/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 011/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Poistenie majetku na rok 2025
  • Dátum doručenia: 31.01.2025
  • Celková hodnota: 311,41 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
043/25 Porada riaditeľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 117,00 € 31.03.2025 17.04.2025 Faktúra
Tlačiť