Faktúra č. 010/22

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 010/22
  • Popis fakturovaného plnenia: servis a sprava PC
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/18
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť