Faktúra č. 009/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 009/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom priestorov
  • Dátum doručenia: 22.01.2025
  • Celková hodnota: 367,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
039/25 Sušenie vlastného materiálu Škola umeleckého priemyslu 36155667 Drevointerier Kežmarok, s.r.o. 36475173 36,90 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
Tlačiť