Faktúra č. 003/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 003/25
  • Popis fakturovaného plnenia: paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky
  • Dátum doručenia: 14.01.2025
  • Celková hodnota: 14,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: F804-22-035
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
024/25 Autobusová doprava - Lyžiarsky kurz Škola umeleckého priemyslu 36155667 Polana TRANS s. r. o. 45643814 1 200,00 € 13.02.2025 14.03.2025 Faktúra
Tlačiť