Faktúra č. 0011/24

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0011/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Preglejka topoľ
  • Dátum doručenia: 21.11.2024
  • Celková hodnota: 70,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 064/24
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
064/24 Objednávame si u Vás preglejku topoľ 4/1870/2520 Škola umeleckého priemyslu 36155667 MK - Interiér s.r.o. 36491039 73,00 € 08.11.2024 19.11.2024 Objednávka
Tlačiť