Faktúra č. 001/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 001/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Výkon zodpovednej osoby 01/2025
  • Dátum doručenia: 02.01.2025
  • Celková hodnota: 36,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO/2018A8811-1
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
019/25 Služby ski passy, strava Škola umeleckého priemyslu 36155667 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 3 460,00 € 12.02.2025 14.03.2025 Faktúra
Tlačiť