019/24 |
Správa registratúry - platné zmeny a úpravy, 29.05.2024 v Poprade |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ASOCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY |
37922190 |
|
65,00 € |
21.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
018/24 |
Batôžky Oriole |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
20,34 € |
20.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
017/24 |
Farby na textil |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
112,32 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
016/24 |
Tašky a batôžky na práce z profilového predmetu. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Flexobal s.r.o |
28985656 |
|
88,20 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
015/24 |
Prezutie pneumatík Toyota Auris |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Rene Tomáš |
44077688 |
|
30,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
068/24 |
Tonery na Xerox VersaLink C8000 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 250,38 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0002/24 |
Office 365 - ročný |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
1 482,48 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
Vrátenie finančných prostriedkov zo zdrojov EU a neoprávnené výdavky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
2 465,18 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
064/24 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
013/24 |
Office 365 A3 - ročný |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
1 482,48 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
014/24 |
Tonery na Xerox VersaLink C8000 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 250,38 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
063/24 |
Paušál servis výťahov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Patrik Kall KaPa Lift |
40721451 |
|
57,87 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
062/24 |
Servis a správa PC siete 04/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
061/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
060/24 |
Monitorovanie objektu 1Q/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
91,26 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
059/24 |
Porada ekonomických pracovníkov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
058/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
27,76 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
057/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
292,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
056/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
409,43 € |
12.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
055/24 |
Nová verzie Magma 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |