Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
035/24 ADSL prístup Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 06.04.2024 Faktúra
008/24 ADSL prístup Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2024 02.02.2024 Faktúra
024/24 ADSL prístup Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2024 12.03.2024 Faktúra
022/24 Celodenné skipassy, strava a výstroj Škola umeleckého priemyslu 36155667 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 4 710,00 € 09.02.2024 28.02.2024 Faktúra
001/24 Celodenné skipasy a stravovanie Škola umeleckého priemyslu 36155667 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 5 850,00 € 19.01.2024 30.01.2024 Objednávka
002/24 Členský príspevok na rok 2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 08.01.2024 30.01.2024 Faktúra
040/24 DDR4 - RAM 8GB Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 20,10 € 18.03.2024 06.04.2024 Faktúra
004/24 Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. Škola umeleckého priemyslu 36155667 THEISZ TRANS s.r.o. 50196022 1 140,00 € 02.02.2024 15.02.2024 Objednávka
023/24 Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. Škola umeleckého priemyslu 36155667 THEISZ TRANS s.r.o. 50196022 1 140,00 € 09.02.2024 28.02.2024 Faktúra
039/24 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 382,97 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
027/24 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 484,32 € 15.02.2024 06.04.2024 Faktúra
012/24 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 524,02 € 15.01.2024 28.02.2024 Faktúra
003/24 Havarijné poistenie MTV Škola umeleckého priemyslu 36155667 Union poisťovňa 31322051 18,33 € 08.01.2024 30.01.2024 Faktúra
029/24 Inštalácia sieťového kábla Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 86,44 € 28.02.2024 06.04.2024 Faktúra
042/24 Komunálny odpad Škola umeleckého priemyslu 36155667 Mesto Kežmarok 00326283 2 459,60 € 22.03.2024 06.04.2024 Faktúra
028/24 Mesačný poplatok Go Safe Yoxo Škola umeleckého priemyslu 36155667 Orange Slovensko, a.s. 35697270 16,00 € 27.02.2024 06.04.2024 Faktúra
043/24 Mesačný poplatok Go Safe Yoxo Škola umeleckého priemyslu 36155667 Orange Slovensko, a.s. 35697270 16,02 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
017/24 Mesačný poplatok Go Safe Yoxo Škola umeleckého priemyslu 36155667 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,88 € 26.01.2024 12.03.2024 Faktúra
045/24 Náhradná súčiastka pre Xerox Imaging unit pre P6600 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 375,56 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
032/24 Nájom priestorov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Spravbytherm, s.r.o. 36690856 1,00 € 29.02.2024 06.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 »