Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
039/25 Sušenie vlastného materiálu Škola umeleckého priemyslu 36155667 Drevointerier Kežmarok, s.r.o. 36475173 36,90 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
009/25 Sušenie dreva Škola umeleckého priemyslu 36155667 Drevointerier Kežmarok, s.r.o. 36475173 36,90 € 17.03.2025 27.03.2025 Objednávka
038/25 Poistenie majetku Škola umeleckého priemyslu 36155667 Union poisťovňa 31322051 46,16 € 17.03.2025 17.04.2025 Faktúra
037/25 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 417,36 € 13.03.2025 28.03.2025 Faktúra
036/25 paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky Škola umeleckého priemyslu 36155667 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 19,01 € 12.03.2025 28.03.2025 Faktúra
033/25 Hlasové služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,10 € 10.03.2025 22.03.2025 Faktúra
034/25 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,75 € 10.03.2025 22.03.2025 Faktúra
035/25 Prenájom telocvične MŠH 022025 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 144,00 € 10.03.2025 22.03.2025 Faktúra
032/25 ADSL prístup Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 10.03.2025 05.04.2025 Faktúra
031/25 Výkon technika PO, BOZP Škola umeleckého priemyslu 36155667 HASIL Slovakia s.r.o. 44632827 202,95 € 07.03.2025 22.03.2025 Faktúra
030/25 Cestovné poistenie osôb Škola umeleckého priemyslu 36155667 Union poisťovňa 31322051 6,60 € 03.03.2025 22.03.2025 Faktúra
028/25 Výkon zodpovednej osoby 03/2025 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,90 € 03.03.2025 22.03.2025 Faktúra
029/25 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 677,00 € 03.03.2025 05.04.2025 Faktúra
008/25 Cemix vnútorná omietka, Simpra univerzálna impregnácia. Škola umeleckého priemyslu 36155667 Tatraker, s. r. o 36711071 23,40 € 28.02.2025 06.03.2025 Objednávka
025/25 Náhradné diely na opravu hygienického zariadenia Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 139,67 € 28.02.2025 22.03.2025 Faktúra
027/25 Servis a spáva PC siete 02/2025 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 28.02.2025 22.03.2025 Faktúra
026/25 Jemná omietka, impregnácia Škola umeleckého priemyslu 36155667 Tatraker, s. r. o 36711071 23,40 € 28.02.2025 22.03.2025 Faktúra
007/25 Náhradné diely na opravu toaliet (Hadičky flexi, napúšťací ventil, filter, splachovacia páka, konope. Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 139,67 € 27.02.2025 06.03.2025 Objednávka
021/25 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 516,63 € 13.02.2025 14.03.2025 Faktúra
022/25 Lyžiarsky kurz, strava Škola umeleckého priemyslu 36155667 Jozef Balabas 47062258 1 488,67 € 13.02.2025 14.03.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »