134/25 |
Prenájom priestorov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ZAMAZ, s.r.o. |
36467481 |
|
367,52 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
12,48 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
043/25 |
New Headway 5th Edition Pre-Intermediate Workbook without Key |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
648,13 € |
11.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
131/25 |
New Headway 5th Edition, workbook |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
648,13 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
128/25 |
Glazúra na keramiku |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
38,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25 |
Slovenský jazyk pre 1. ročník |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
89,80 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25 |
Servis výťahu |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TRIOLIFT, s.r.o. |
36503819 |
|
66,24 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
041/25 |
Objednávka materiálu do keramickej dielne. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
38,00 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
042/25 |
Objednávka učebníc Slovenského jazyka. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
89,80 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
124/25 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125/25 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,12 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25 |
Biznis OptikNET MAX |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,96 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
127/25 |
Nové verzie MAGMA 01.07.2025 - 31.09.2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
122/25 |
Set filtrov Rowenta ZR006001 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Filip Trade Company s. r. o. |
53230981 |
|
31,79 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
040/25 |
Objednávame si u Vás set filtrov ZR 006001 do vysávača Rowenta |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Filip Trade Company s. r. o. |
53230981 |
|
31,80 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
119/25 |
SPIN servisné práce 01.07.2025-30.09.2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
120/25 |
Dodávka elektriny - UMS |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
17,61 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
121/25 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,90 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
117/25 |
Preplatok z nájomného 2023, 2024, 2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Spravbytherm, s.r.o. |
36690856 |
|
-2,25 € |
30.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
115/25 |
Servis a spáva PC siete 06/2025 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |