Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
049/24 Servisné práce SPIN za obdobie 01.04.2024 do 30.06.2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
050/24 Systémová podpora MAGMA Škola umeleckého priemyslu 36155667 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
047/24 Výkon zodpovednej osoby 04/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
048/24 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 959,00 € 03.04.2024 17.05.2024 Faktúra
010/24 Porada riaditeľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 108,00 € 02.04.2024 23.04.2024 Objednávka
044/24 Servis a správa PC siete 03/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
046/24 Vodné, stočné Škola umeleckého priemyslu 36155667 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36500968 431,02 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
045/24 Náhradná súčiastka pre Xerox Imaging unit pre P6600 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 375,56 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
008/24 Slávnostné posedenie ku Dňu učiteľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Zuzana Modlová 40127109 640,00 € 28.03.2024 10.04.2024 Objednávka
009/24 Objednávame si u Vás náhradnú súčiastku pre Xerox Imaging unit pre P6600 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 375,56 € 28.03.2024 19.04.2024 Objednávka
043/24 Mesačný poplatok Go Safe Yoxo Škola umeleckého priemyslu 36155667 Orange Slovensko, a.s. 35697270 16,02 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
042/24 Komunálny odpad Škola umeleckého priemyslu 36155667 Mesto Kežmarok 00326283 2 459,60 € 22.03.2024 06.04.2024 Faktúra
041/24 Výkon technika PO, BOZP Škola umeleckého priemyslu 36155667 HASIL Slovakia s.r.o. 44632827 108,00 € 20.03.2024 22.04.2024 Faktúra
040/24 DDR4 - RAM 8GB Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 20,10 € 18.03.2024 06.04.2024 Faktúra
007/24 Objednávame si u Vás 8GB RAM na pc. Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 20,10 € 15.03.2024 04.04.2024 Objednávka
039/24 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 382,97 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
038/24 Prenájom veľkej telocvične MŠH Škola umeleckého priemyslu 36155667 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 200,00 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
037/24 Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky Škola umeleckého priemyslu 36155667 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 17,99 € 12.03.2024 06.04.2024 Faktúra
035/24 ADSL prístup Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 06.04.2024 Faktúra
036/24 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,31 € 07.03.2024 06.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »