049/24 |
Servisné práce SPIN za obdobie 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
050/24 |
Systémová podpora MAGMA |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
047/24 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
048/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
010/24 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
044/24 |
Servis a správa PC siete 03/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
046/24 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
431,02 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
045/24 |
Náhradná súčiastka pre Xerox Imaging unit pre P6600 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
375,56 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
008/24 |
Slávnostné posedenie ku Dňu učiteľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Zuzana Modlová |
40127109 |
|
640,00 € |
28.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
009/24 |
Objednávame si u Vás náhradnú súčiastku pre Xerox Imaging unit pre P6600 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
375,56 € |
28.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
043/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,02 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
042/24 |
Komunálny odpad |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
2 459,60 € |
22.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
041/24 |
Výkon technika PO, BOZP |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
108,00 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
040/24 |
DDR4 - RAM 8GB |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
20,10 € |
18.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
007/24 |
Objednávame si u Vás 8GB RAM na pc. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
20,10 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
039/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
382,97 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
038/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
200,00 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
037/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
17,99 € |
12.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
035/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
036/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,31 € |
07.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |