Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
014/24 Tonery na Xerox VersaLink C8000 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Next Team, s.r.o. 36487104 1 250,38 € 02.05.2024 14.05.2024 Objednávka
064/24 Výkon zodpovednej osoby 05/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,00 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0001/24 Vrátenie finančných prostriedkov zo zdrojov EU a neoprávnené výdavky Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 2 465,18 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
065/24 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 959,00 € 02.05.2024 04.06.2024 Faktúra
062/24 Servis a správa PC siete 04/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
063/24 Paušál servis výťahov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Patrik Kall KaPa Lift 40721451 57,87 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
061/24 Mesačný poplatok Go Safe Yoxo Škola umeleckého priemyslu 36155667 Orange Slovensko, a.s. 35697270 16,00 € 29.04.2024 17.05.2024 Faktúra
060/24 Monitorovanie objektu 1Q/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Mesto Kežmarok 00326283 91,26 € 19.04.2024 11.05.2024 Faktúra
059/24 Porada ekonomických pracovníkov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 108,00 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
058/24 Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky Škola umeleckého priemyslu 36155667 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 27,76 € 16.04.2024 01.05.2024 Faktúra
057/24 Prenájom veľkej telocvične MŠH Škola umeleckého priemyslu 36155667 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 292,00 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
056/24 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 409,43 € 12.04.2024 17.05.2024 Faktúra
054/24 Revízia komínov Škola umeleckého priemyslu 36155667 KMEKOM,s.r.o. 46742557 60,00 € 11.04.2024 25.04.2024 Faktúra
055/24 Nová verzie Magma 01.04.2024 - 30.06.2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 01.05.2024 Faktúra
053/24 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,52 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0001/24 Občerstvenie ku Dňu učiteľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Zuzana Modlová 40127109 640,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
052/24 Porada riaditeľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 108,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
051/24 ADSL prístup Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 11.05.2024 Faktúra
012/24 Porada ekonómov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 23.04.2024 Objednávka
011/24 revízia komínových telies Škola umeleckého priemyslu 36155667 KMEKOM,s.r.o. 46742557 60,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »