Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
032/24 New Headway 5th Editoin Škola umeleckého priemyslu 36155667 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 742,20 € 12.07.2024 10.08.2024 Objednávka
031/24 Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B2 Škola umeleckého priemyslu 36155667 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 399,30 € 12.07.2024 10.08.2024 Objednávka
107/24 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 239,30 € 12.07.2024 29.08.2024 Faktúra
030/24 Popruhy sťahovacie Škola umeleckého priemyslu 36155667 Lidl SR, v.o.s 35793783 8,95 € 11.07.2024 16.07.2024 Objednávka
104/24 Systémová podpora MAGMA 01.04.2024 - 30.06.2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 AutoCont,s.r.o 36396222 135,29 € 10.07.2024 09.08.2024 Faktúra
103/24 Hlasové služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,48 € 09.07.2024 09.08.2024 Faktúra
102/24 ADSL prístup Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2024 10.08.2024 Faktúra
100/24 Servisné práce SPIN 01.07.2024 - 30.09.2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2024 09.08.2024 Faktúra
101/24 Mesačný poplatok Go Safe Yoxo Škola umeleckého priemyslu 36155667 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -14,74 € 08.07.2024 25.09.2024 Faktúra
029/24 Predlžovací kábel Škola umeleckého priemyslu 36155667 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 22,00 € 02.07.2024 12.07.2024 Objednávka
097/24 Servis a správa PC siete 06/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 01.07.2024 09.08.2024 Faktúra
098/24 Výkon zodpovednej osoby 07/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,00 € 01.07.2024 09.08.2024 Faktúra
099/24 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 959,00 € 01.07.2024 10.08.2024 Faktúra
095/24 Vodné, stočné Škola umeleckého priemyslu 36155667 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36500968 470,80 € 27.06.2024 09.08.2024 Faktúra
096/24 Strieborná lesklá tabuľa - Haevy Metal Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL 32683219 36,24 € 27.06.2024 09.08.2024 Faktúra
094/24 Mesačný poplatok Go Safe Yoxo Škola umeleckého priemyslu 36155667 Orange Slovensko, a.s. 35697270 16,00 € 27.06.2024 09.08.2024 Faktúra
093/24 Autobusová doprava - Vonkajšie umelecké dielne Poľsko Škola umeleckého priemyslu 36155667 Miloslav Bekeš 41350855 616,00 € 26.06.2024 03.07.2024 Faktúra
028/24 Strieborná lesklá tabuľa - Haevy Metal Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL 32683219 36,24 € 26.06.2024 11.07.2024 Objednávka
092/24 Výkon technika PO, BOZP Škola umeleckého priemyslu 36155667 HASIL Slovakia s.r.o. 44632827 108,00 € 17.06.2024 02.07.2024 Faktúra
091/24 Prenájom veľkej telocvične MŠH Škola umeleckého priemyslu 36155667 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 120,00 € 17.06.2024 02.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »