032/24 |
New Headway 5th Editoin |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
742,20 € |
12.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
031/24 |
Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B2 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
399,30 € |
12.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
107/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
239,30 € |
12.07.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
030/24 |
Popruhy sťahovacie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Lidl SR, v.o.s |
35793783 |
|
8,95 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
104/24 |
Systémová podpora MAGMA 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
AutoCont,s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
103/24 |
Hlasové služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,48 € |
09.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
100/24 |
Servisné práce SPIN 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
101/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-14,74 € |
08.07.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
029/24 |
Predlžovací kábel |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
22,00 € |
02.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
097/24 |
Servis a správa PC siete 06/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
098/24 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
099/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
095/24 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
470,80 € |
27.06.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
096/24 |
Strieborná lesklá tabuľa - Haevy Metal |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
36,24 € |
27.06.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
094/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
093/24 |
Autobusová doprava - Vonkajšie umelecké dielne Poľsko |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Miloslav Bekeš |
41350855 |
|
616,00 € |
26.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
028/24 |
Strieborná lesklá tabuľa - Haevy Metal |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
36,24 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
092/24 |
Výkon technika PO, BOZP |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
108,00 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
091/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
120,00 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |