Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
143/24 Paušál servis výťahov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Patrik Kall KaPa Lift 40721451 57,87 € 16.10.2024 18.10.2024 Faktúra
0005/24 Fotopapier a vývojky Škola umeleckého priemyslu 36155667 PRO.Laika s.r.o 31355218 103,20 € 15.10.2024 19.10.2024 Faktúra
154/24 Xerox Waste catr. WC66xx/C40 x30 000str. - odpadová nádoba Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 39,50 € 14.10.2024 19.10.2024 Faktúra
153/24 Prenájom veľkej telocvične MŠH Škola umeleckého priemyslu 36155667 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 48,00 € 14.10.2024 19.10.2024 Faktúra
156/24 Paušál Flex výtlačky a skeny, servisný poplatok Škola umeleckého priemyslu 36155667 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 17,71 € 14.10.2024 19.10.2024 Faktúra
155/24 Nové verzie MAGMA 01.10.2024-31.12.2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 14.10.2024 19.10.2024 Faktúra
055/24 Objednávame si u vás materiál na opravu radiátora. (konope, tesnenie 1/2", vršok 1/2") Škola umeleckého priemyslu 36155667 Marián Mrva - ALMMA 17204437 6,85 € 14.10.2024 22.10.2024 Objednávka
157/24 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 313,09 € 14.10.2024 29.10.2024 Faktúra
054/24 Objednávame si u Vás Xerox Waste catrt. WC66xx/C40x. Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 39,50 € 11.10.2024 22.10.2024 Objednávka
052/24 Objednávame si u Vás fotografický materiál pre žiakov(negatívna/pozitívna vývojka, fotopapier, zakladač na kinofilm). Škola umeleckého priemyslu 36155667 PRO.Laika s.r.o 31355218 103,20 € 10.10.2024 17.10.2024 Objednávka
051/24 Objednávame si u Vás sezónne prezutie pneumatík. Škola umeleckého priemyslu 36155667 Rene Tomáš 44077688 35,00 € 10.10.2024 17.10.2024 Objednávka
152/24 Školenie - mzdová účtovníčka Škola umeleckého priemyslu 36155667 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 330,00 € 10.10.2024 18.10.2024 Faktúra
053/24 Pracovné stretnutie pre mzdových účtovníkov a personalistov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 330,00 € 10.10.2024 22.10.2024 Objednávka
050/24 Pravidelná revízia elektroinštalácie školy. Škola umeleckého priemyslu 36155667 ELSO, Josef Stiskala 10728431 850,00 € 07.10.2024 17.10.2024 Objednávka
151/24 Revízie komínov Škola umeleckého priemyslu 36155667 KMEKOM,s.r.o. 46742557 60,00 € 07.10.2024 18.10.2024 Faktúra
150/24 Spotrebný materiál Škola umeleckého priemyslu 36155667 Tatraker, s. r. o 36711071 43,55 € 07.10.2024 18.10.2024 Faktúra
148/24 ADSL prístup Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.10.2024 19.10.2024 Faktúra
149/24 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,20 € 07.10.2024 19.10.2024 Faktúra
056/24 Polystyrén, montážna pena, lepidlo a sklolaminátová mriežka Škola umeleckého priemyslu 36155667 Tatraker, s. r. o 36711071 43,55 € 07.10.2024 22.10.2024 Objednávka
146/24 Systémová podpora MAGMA 01.07.2024 - 30.09.2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2024 19.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »