Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
049/24 Servisné práce SPIN za obdobie 01.04.2024 do 30.06.2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
056/24 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 409,43 € 12.04.2024 17.05.2024 Faktúra
046/24 Vodné, stočné Škola umeleckého priemyslu 36155667 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36500968 431,02 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
030/24 Toalety kombi a príslušenstvo Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 475,58 € 28.02.2024 06.04.2024 Faktúra
006/24 Toalety kombi Idol + príslušenstvo Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 476,00 € 27.02.2024 13.03.2024 Objednávka
027/24 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 484,32 € 15.02.2024 06.04.2024 Faktúra
012/24 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 524,02 € 15.01.2024 28.02.2024 Faktúra
008/24 Slávnostné posedenie ku Dňu učiteľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Zuzana Modlová 40127109 640,00 € 28.03.2024 10.04.2024 Objednávka
0001/24 Občerstvenie ku Dňu učiteľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Zuzana Modlová 40127109 640,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
006/24 Spin na rok 2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
004/24 Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. Škola umeleckého priemyslu 36155667 THEISZ TRANS s.r.o. 50196022 1 140,00 € 02.02.2024 15.02.2024 Objednávka
023/24 Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. Škola umeleckého priemyslu 36155667 THEISZ TRANS s.r.o. 50196022 1 140,00 € 09.02.2024 28.02.2024 Faktúra
014/24 Tonery na Xerox VersaLink C8000 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Next Team, s.r.o. 36487104 1 250,38 € 02.05.2024 14.05.2024 Objednávka
068/24 Tonery na Xerox VersaLink C8000 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Next Team, s.r.o. 36487104 1 250,38 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
013/24 Office 365 A3 - ročný Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 1 482,48 € 02.05.2024 14.05.2024 Objednávka
0002/24 Office 365 - ročný Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 1 482,48 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
015/24 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 959,00 € 23.01.2024 12.03.2024 Faktúra
034/24 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 959,00 € 01.03.2024 06.04.2024 Faktúra
048/24 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 959,00 € 03.04.2024 17.05.2024 Faktúra
020/24 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 959,00 € 01.02.2024 06.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »