Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
038/24 Prenájom veľkej telocvične MŠH Škola umeleckého priemyslu 36155667 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 200,00 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
031/24 Servis správa PC siete za 02/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 29.02.2024 06.04.2024 Faktúra
028/24 Mesačný poplatok Go Safe Yoxo Škola umeleckého priemyslu 36155667 Orange Slovensko, a.s. 35697270 16,00 € 27.02.2024 06.04.2024 Faktúra
030/24 Toalety kombi a príslušenstvo Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 475,58 € 28.02.2024 06.04.2024 Faktúra
020/24 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 959,00 € 01.02.2024 06.04.2024 Faktúra
034/24 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 959,00 € 01.03.2024 06.04.2024 Faktúra
029/24 Inštalácia sieťového kábla Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 86,44 € 28.02.2024 06.04.2024 Faktúra
032/24 Nájom priestorov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Spravbytherm, s.r.o. 36690856 1,00 € 29.02.2024 06.04.2024 Faktúra
033/24 Výkon zodpovednej osoby 03/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,00 € 01.03.2024 06.04.2024 Faktúra
008/24 Slávnostné posedenie ku Dňu učiteľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Zuzana Modlová 40127109 640,00 € 28.03.2024 10.04.2024 Objednávka
009/24 Objednávame si u Vás náhradnú súčiastku pre Xerox Imaging unit pre P6600 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 375,56 € 28.03.2024 19.04.2024 Objednávka
041/24 Výkon technika PO, BOZP Škola umeleckého priemyslu 36155667 HASIL Slovakia s.r.o. 44632827 108,00 € 20.03.2024 22.04.2024 Faktúra
012/24 Porada ekonómov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 23.04.2024 Objednávka
010/24 Porada riaditeľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 108,00 € 02.04.2024 23.04.2024 Objednávka
011/24 revízia komínových telies Škola umeleckého priemyslu 36155667 KMEKOM,s.r.o. 46742557 60,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Objednávka
054/24 Revízia komínov Škola umeleckého priemyslu 36155667 KMEKOM,s.r.o. 46742557 60,00 € 11.04.2024 25.04.2024 Faktúra
053/24 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,52 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0001/24 Občerstvenie ku Dňu učiteľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Zuzana Modlová 40127109 640,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
057/24 Prenájom veľkej telocvične MŠH Škola umeleckého priemyslu 36155667 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 292,00 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
044/24 Servis a správa PC siete 03/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »