Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
055/24 Nová verzie Magma 01.04.2024 - 30.06.2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 01.05.2024 Faktúra
050/24 Systémová podpora MAGMA Škola umeleckého priemyslu 36155667 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
002/24 Servisné práce CanonMF 643CDW Škola umeleckého priemyslu 36155667 Next Team, s.r.o. 36487104 60,00 € 19.01.2024 30.01.2024 Objednávka
068/24 Tonery na Xerox VersaLink C8000 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Next Team, s.r.o. 36487104 1 250,38 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
014/24 Tonery na Xerox VersaLink C8000 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Next Team, s.r.o. 36487104 1 250,38 € 02.05.2024 14.05.2024 Objednávka
014/24 Servisné práce CanonMF 643CDW Škola umeleckého priemyslu 36155667 Next Team, s.r.o. 36487104 60,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
046/24 Vodné, stočné Škola umeleckého priemyslu 36155667 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36500968 431,02 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
032/24 Nájom priestorov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Spravbytherm, s.r.o. 36690856 1,00 € 29.02.2024 06.04.2024 Faktúra
008/24 Slávnostné posedenie ku Dňu učiteľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Zuzana Modlová 40127109 640,00 € 28.03.2024 10.04.2024 Objednávka
0001/24 Občerstvenie ku Dňu učiteľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Zuzana Modlová 40127109 640,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
063/24 Paušál servis výťahov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Patrik Kall KaPa Lift 40721451 57,87 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
038/24 Prenájom veľkej telocvične MŠH Škola umeleckého priemyslu 36155667 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 200,00 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
026/24 Prenájom telocvične MŠH Škola umeleckého priemyslu 36155667 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 300,00 € 14.02.2024 12.03.2024 Faktúra
057/24 Prenájom veľkej telocvične MŠH Škola umeleckého priemyslu 36155667 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 292,00 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
015/24 Prezutie pneumatík Toyota Auris Škola umeleckého priemyslu 36155667 Rene Tomáš 44077688 30,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Objednávka
045/24 Náhradná súčiastka pre Xerox Imaging unit pre P6600 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 375,56 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
029/24 Inštalácia sieťového kábla Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 86,44 € 28.02.2024 06.04.2024 Faktúra
005/24 Objednávame si u Vás inštaláciu sieťového kábla, pripojenie na internet - miestnosť 001 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 86,44 € 27.02.2024 13.03.2024 Objednávka
013/24 Office 365 A3 - ročný Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 1 482,48 € 02.05.2024 14.05.2024 Objednávka
009/24 Objednávame si u Vás náhradnú súčiastku pre Xerox Imaging unit pre P6600 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 375,56 € 28.03.2024 19.04.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 »