Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
042/24 Komunálny odpad Škola umeleckého priemyslu 36155667 Mesto Kežmarok 00326283 2 459,60 € 22.03.2024 06.04.2024 Faktúra
041/24 Výkon technika PO, BOZP Škola umeleckého priemyslu 36155667 HASIL Slovakia s.r.o. 44632827 108,00 € 20.03.2024 22.04.2024 Faktúra
040/24 DDR4 - RAM 8GB Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 20,10 € 18.03.2024 06.04.2024 Faktúra
007/24 Objednávame si u Vás 8GB RAM na pc. Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 20,10 € 15.03.2024 04.04.2024 Objednávka
038/24 Prenájom veľkej telocvične MŠH Škola umeleckého priemyslu 36155667 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 200,00 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
039/24 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 382,97 € 14.03.2024 06.04.2024 Faktúra
037/24 Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky Škola umeleckého priemyslu 36155667 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 17,99 € 12.03.2024 06.04.2024 Faktúra
035/24 ADSL prístup Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 06.04.2024 Faktúra
036/24 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,31 € 07.03.2024 06.04.2024 Faktúra
033/24 Výkon zodpovednej osoby 03/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,00 € 01.03.2024 06.04.2024 Faktúra
034/24 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 959,00 € 01.03.2024 06.04.2024 Faktúra
032/24 Nájom priestorov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Spravbytherm, s.r.o. 36690856 1,00 € 29.02.2024 06.04.2024 Faktúra
031/24 Servis správa PC siete za 02/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 29.02.2024 06.04.2024 Faktúra
029/24 Inštalácia sieťového kábla Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 86,44 € 28.02.2024 06.04.2024 Faktúra
030/24 Toalety kombi a príslušenstvo Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 475,58 € 28.02.2024 06.04.2024 Faktúra
028/24 Mesačný poplatok Go Safe Yoxo Škola umeleckého priemyslu 36155667 Orange Slovensko, a.s. 35697270 16,00 € 27.02.2024 06.04.2024 Faktúra
005/24 Objednávame si u Vás inštaláciu sieťového kábla, pripojenie na internet - miestnosť 001 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 86,44 € 27.02.2024 13.03.2024 Objednávka
006/24 Toalety kombi Idol + príslušenstvo Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 476,00 € 27.02.2024 13.03.2024 Objednávka
027/24 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 484,32 € 15.02.2024 06.04.2024 Faktúra
025/24 Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky Škola umeleckého priemyslu 36155667 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 27,23 € 14.02.2024 12.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »