Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
059/24 Porada ekonomických pracovníkov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 108,00 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
057/24 Prenájom veľkej telocvične MŠH Škola umeleckého priemyslu 36155667 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 292,00 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
054/24 Revízia komínov Škola umeleckého priemyslu 36155667 KMEKOM,s.r.o. 46742557 60,00 € 11.04.2024 25.04.2024 Faktúra
052/24 Porada riaditeľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 108,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0001/24 Občerstvenie ku Dňu učiteľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Zuzana Modlová 40127109 640,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
053/24 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,52 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
012/24 Porada ekonómov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 23.04.2024 Objednávka
047/24 Výkon zodpovednej osoby 04/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
050/24 Systémová podpora MAGMA Škola umeleckého priemyslu 36155667 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
049/24 Servisné práce SPIN za obdobie 01.04.2024 do 30.06.2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
011/24 revízia komínových telies Škola umeleckého priemyslu 36155667 KMEKOM,s.r.o. 46742557 60,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Objednávka
010/24 Porada riaditeľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Škola v prírode Detský Raj 00186759 108,00 € 02.04.2024 23.04.2024 Objednávka
045/24 Náhradná súčiastka pre Xerox Imaging unit pre P6600 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 375,56 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
046/24 Vodné, stočné Škola umeleckého priemyslu 36155667 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36500968 431,02 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
044/24 Servis a správa PC siete 03/2024 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
009/24 Objednávame si u Vás náhradnú súčiastku pre Xerox Imaging unit pre P6600 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 375,56 € 28.03.2024 19.04.2024 Objednávka
008/24 Slávnostné posedenie ku Dňu učiteľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 Zuzana Modlová 40127109 640,00 € 28.03.2024 10.04.2024 Objednávka
043/24 Mesačný poplatok Go Safe Yoxo Škola umeleckého priemyslu 36155667 Orange Slovensko, a.s. 35697270 16,02 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
042/24 Komunálny odpad Škola umeleckého priemyslu 36155667 Mesto Kežmarok 00326283 2 459,60 € 22.03.2024 06.04.2024 Faktúra
041/24 Výkon technika PO, BOZP Škola umeleckého priemyslu 36155667 HASIL Slovakia s.r.o. 44632827 108,00 € 20.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 »