Faktúra č. 22018

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22018
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 23.11.2018
  • Celková hodnota: 124,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0732018
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
00818 Faktúra za opravu kopírovacieho stroja Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 104,88 € 18.01.2018 16.03.2018 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
Tlačiť