Faktúra č. 20719

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20719
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu a údržbu knižničných priestorov oddelenia krásnej literatúry
  • Dátum doručenia: 04.10.2019
  • Celková hodnota: 8 991,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 082/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
082/2019 Objednávame si u Vás vystierkovanie a vymaľovanie výpožičného oddelenia krásnej literatúry po rekonštrukcii Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 HAS GROUP SK s.r.o. 47004843 8 990,95 € 04.09.2019 05.09.2019 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť