Faktúra č. 18319

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18319
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup kníh
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 884,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 084/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
084/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 884,23 € 23.08.2019 05.09.2019 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť