Faktúra č. 16019

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 16019
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup kníh
  • Dátum doručenia: 05.08.2019
  • Celková hodnota: 1 039,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 070/2019
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
070/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 1 039,82 € 29.07.2019 06.08.2019 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť