Faktúra č. 10518

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 10518
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup elektroinštalačného materiálu.
  • Dátum doručenia: 20.06.2018
  • Celková hodnota: 574,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0382018
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť